思南县人民法院

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思南县人民法院2017年度预算公开情况

发布时间:2017-01-05    

第一部分 思南县人民法院概况

    主要职能

    (一)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

    (二)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定已发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其中确有错误判决、裁定进行再审。

    (三)依法行使司法执行权和司法决定权。

    (四)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

    (五)指导人民调解委员会的工作。

    (六)领导本院开展思想政治活动和教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官、书记官、法警和其他人员;协同县机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。领导本院的社团工作。

    (七)领导本院的监察工作和司法警察工作。

    (八)管理本院院机关及所属派出人民法庭的有关经费和物资装备。

    (九)领导本院审判法庭和派出人民法庭的建设。

    (十)在审判工作中,宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律、法规和社会公德。

    (十一)承办其他应由人民法院负责的工作。

    部门预算单位构成

    根据上述职责,县人民法院内设14个职能机构,即:办公室、政工科、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局(执行庭)、研究室、书记官室、监察室、法警大队。派出机构5个,即:第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭。

    第二部分 思南县人民法院2017年部门预算情况说明

    (一)收支预算总体情况

    2017年思南县人民法院本级财政预算1028.07万元。均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1028.07万元,其中:基本支出:1028.07万元、占总支出的100%。

    (二)支出预算安排具体情况

    1、基本支出:1028.07万元,是用于保障院机关及所属各法庭的正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

    (1)严格按照国家和县相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、奖金、社会保障缴费、医疗保险、临时人员(其他工资福利支出)、对个人和家庭的补助支出、保障性住房支出等人员经费:811.82万元。

    (2)水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行及维护费、福利费、工会费等公用经费:216.25万元,  

    (三)、2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

    2017年预算安排基本支出1028.07万元,比上年减少33.71万元,同比减少3.17%其中,离退休补贴和退休费减少168.33万元,基本工资、津补贴、车辆运行维护等费用增加134.62万元。2017年预算安排“三公”经费70万元,与上年相比增加10万元,同比增加16.66%,具体明细如下:

    1.出国(境)经费年初预算安排数为0。

    2.公务接待费预算安排5万元,与上年减少3万元。

    3.公务用车购置和运行维护费65万元,其中:公务用车购置费预算安排0元;车辆运行维护费预算安排65万元,比上年增加13万元,增长25%,增加的主要原因是案件数量大幅上升,同时异地案件较多,油耗和车损增加。

    第三部分  2017年度预算公开表

部门预算收支总表

 

法院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

收入

支出

备注

 

项    目

预算数

项    目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

1,028.07

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

925.74

 

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

30.87

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

71.46

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,028.07

本年支出合计

1,028.07

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

合     计

1,028.07

合    计

1,028.07

 

 

 

一般公共预算支出预算表

法院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

本年一般公共预算支出

备注

合计

基本支出 

项目支出

合计

 

1,028.07

1,028.07

 

 

204

公共安全支出

925.74

925.74

 

 

  20405

  法院

925.74

925.74

 

 

    2040501

    行政运行

925.74

925.74

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.87

30.87

 

 

  21005

  医疗保障

30.87

30.87

 

 

    2100502

    事业单位医疗

30.87

30.87

 

 

221

住房保障支出

71.46

71.46

 

 

  22102

  住房改革支出

71.46

71.46

 

 

    2210201

    住房公积金

71.46

71.46

 

 

                     

 

                一般公共预算基本支出明细表

 

 

法院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

基本支出

备注

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

 

1,028.07

811.82

216.25

 

 

301

工资福利支出

631.36

631.36

 

 

 

  30101

  基本工资

207.85

207.85

 

 

 

  30102

  津贴补贴

365.14

365.14

 

 

 

  30103

  奖金

17.32

17.32

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

30.87

30.87

 

 

 

    3010401

  医疗保险

30.87

30.87

 

 

 

  30107

  绩效工资

10.18

10.18

 

 

 

302

商品和服务支出

216.25

 

216.25

 

 

  30201

  办公费

5.40

 

5.40

 

 

  30202

  印刷费

5.00

 

5.00

 

 

  30205

  水费

2.00

 

2.00

 

 

  30206

  电费

10.00

 

10.00

 

 

  30207

  邮电费

2.00

 

2.00

 

 

  30211

  差旅费

20.00

 

20.00

 

 

  30213

  维修(护)费

4.00

 

4.00

 

 

30214

  租赁费

1.00

 

1.00

 

 

30216

  培训费

6.00

 

6.00

 

 

  30217

  公务接待费

5.00

 

5.00

 

 

  30219

  装备购置费

2.00

 

2.00

 

 

30224

  被装购置费

5.72

 

5.72

 

 

  30226

  劳务费

5.00

 

5.00

 

 

  30228

  工会经费

7.35

 

7.35

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

10.00

 

10.00

 

 

30231

  公务车辆运行维护费

65.00

 

65.00

 

 

  30239

  其他交通费用

60.78

 

60.78

 

 

303

对个人和家庭的补助

180.46

180.46

 

 

 

  30305

  生活补助

97.41

97.41

 

 

 

  30311

  住房公积金

71.47

71.47

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.58

11.58

 

 

 

                       

 

 

财政拨款收支总表

法院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,028.07

一、本年支出

1,028.07

0.0

 

(一)一般公共预算拨款

1,028.07

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

925.74

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

30.87

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

71.46

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

1,028.07

合    计

1,028.07

0.0

 

 

5.政府性基金预算支出表

行财股

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出 

项目支出

 

 

0

0

0

无基金


 

 

“三公”经费一般公共预算支出预算表

法院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

项目

2016年预算数

2017年预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2017年“三公”经费占公共财政预算支出的比重

备注

合     计

60

70

16.66%

 

6.56%

 

一、因公出国(境)费

0

0

 

 

 

 

二、公务接待费

8

5

37.5%

厉行节约原则,减少公务接待费用

0.47%

 

三、公务用车购置及运行费

52

65

 

 

 

 

1、公务车运行维护费

52

65

25%

 

案件数量激增,用车激增,需增加费用运行维护

 

6.15%

 

2、公务车购置费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

7.部门收入总表

行财股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

合计

 

1,028.07

 

1,028.07

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

925.74

 

925.74

 

 

 

 

 

 

 

  20405

  法院

925.74

 

925.74

 

 

 

 

 

 

 

    2040501

    行政运行

925.74

 

925.74

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.87

 

30.87

 

 

 

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

30.87

 

30.87

 

 

 

 

 

 

 

    2100502

 事业单位医疗

30.87

 

30.87

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

71.46

 

71.46

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

71.46

 

71.46

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

71.46

 

71.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.部门支出总表

行财股

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属事业单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

1,028.07

1,028.07

 

 

 

 

204

公共安全支出

925.74

925.74

 

 

 

 

  20405

  法院

925.74

925.74

 

 

 

 

    2040501

    行政运行

925.74

925.74

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.87

30.87

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

30.87

30.87

 

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

30.87

30.87

 

 

 

 

221

住房保障支出

71.46

71.46

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

71.46

71.46

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

71.46

71.46

 

 

 

 

                                      

 

                                                    2017.1. 5


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